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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-07-20 23:31

您好,建議把這個120萬元記入其他應收款-老板姓名賬戶處理。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-07-21 00:54

老師,因為這個賬跟實際的情況其實都對不上,包括應收應付,我能用這個差額把其他的調平嗎?還是保持不變,就用老板的名義做個借其他應收款,法人,貸銀行存款差額

王雁鳴老師 解答

2019-07-21 01:07

您好,如果核對清楚了,可以把應收應付調平,否則先記入其他應收款,以后慢慢調整。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2019-07-21 10:47

老師,那就是說,在我已經(jīng)確定公司實際賬務情況下,應收應收應付預收預付賬面的余額就可以用銀行存款調平是吧

王雁鳴老師 解答

2019-07-21 11:45

您好,是的,您理解很正確。

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您好,建議把這個120萬元記入其他應收款-老板姓名賬戶處理。
2019-07-20 23:31:38
借;銀行存款 貸;相關科目
2016-06-23 09:37:36
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2019-10-23 14:13:59
你好,查明差異原因,然后做相應的調整分錄,使得二者一致
2019-05-25 11:51:56
取得的現(xiàn)金折扣收入不計入存貨采購成本 編制銀行存款余額調節(jié)表,不作任何會計處理,以后實際收到銀行結算憑證時再作會計處理
2020-05-14 21:55:24
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