亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

李夏平老師

職稱會計培訓輔導師

2019-07-21 18:33

學員,你好!查找多錢的原因。如果實在找不出原因來或許可以按照現(xiàn)金盤盈的方法處理。
借:銀行存款
貸:待處理財產(chǎn)損溢
確認處理:
借:待處理財產(chǎn)損溢
貸:營業(yè)外收入

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
學員,你好!查找多錢的原因。如果實在找不出原因來或許可以按照現(xiàn)金盤盈的方法處理。 借:銀行存款 貸:待處理財產(chǎn)損溢 確認處理: 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入
2019-07-21 18:33:07
你好, 暫估入庫可以做以下分錄處理:   1、當月材料或商品暫估入庫,分錄為:   借:原材料(或庫存商品)   ? ? ? ?貸:應付賬款—暫估應付款   2、次月或者后面幾個月,收到發(fā)票后原賬紅字沖銷原分錄:   借:原材料(或庫存商品)(紅字)   ? ? ? ?貸:應付賬款—暫估應付款(紅字)   3、收到發(fā)票,以發(fā)票作為附件,分錄處理如下:   借:原材料(或庫存商品)  ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   ? ? ? ?貸:應付賬款—客戶名稱
2022-08-31 13:19:14
你好,借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
2020-07-15 10:15:51
你好! 借:制造費用-修理費(或管理費用-修理費) 貸:銀行存款
2019-05-14 16:08:29
你好!正常做就好了。比如借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2018-09-25 15:57:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...