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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-22 10:55

你好,有勞務(wù)派遣公司公司的會計實操課程

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 10:58

我怎么沒搜到,怎么搜才能搜到呢

紫藤老師 解答

2019-07-22 10:59

你在首頁 搜索勞務(wù)派遣

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 11:05

是差額征稅的做賬講解嗎?

紫藤老師 解答

2019-07-22 11:06

你好,差額征稅的做賬講解

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 11:11

我大致看了一下,不是差額征稅的,是全額征稅 的吧,我現(xiàn)在比較著急小規(guī)模納稅人差額征稅的賬怎么做?老師,您可以先告訴我嗎?然后我回家后再仔細(xì)聽課

紫藤老師 解答

2019-07-22 11:13

【案例】某一般納稅人旅游公司共收取價款106萬元,其中扣除項目63.6萬元,稅率6%,不考慮其他因素。 

  假設(shè)根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)的規(guī)定,該旅游公司采取“差額開票”方式,含稅金額106萬元,增值稅額=(106-63.6)÷(1+6%)×6%=2.4萬元,不含稅金額=106-2.4=103.6萬元。受票方只能抵扣差額征稅后的2.4萬元。

賬務(wù)處理如下: 

  借:主營業(yè)務(wù)成本  63.6 

  貸:應(yīng)付賬款等  63.6 

  借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)  3.6 

  貸:主營業(yè)務(wù)成本  3.6 

  借:銀行存款等  106萬 

  貸:主營業(yè)務(wù)收入  100 

  貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  6

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 11:20

我的是小規(guī)模納稅人,我是勞務(wù)派遣公司的銷售方會計,我們公司本季開票不含稅387229.62元  其中代發(fā)工資383182.02 服務(wù)費4047.6  增值稅202.38元  ,這個分錄怎么寫

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 11:22

就是我的差額部分的金額是用來代發(fā)工資了,代發(fā)工資部分沒有交稅,收入服務(wù)費收入部分交了增值稅,是這個意思

紫藤老師 解答

2019-07-22 11:23

借:銀行存款等 XXX

  貸:主營業(yè)務(wù)收入 387229.62

  貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  XX

紫藤老師 解答

2019-07-22 11:23

借:主營業(yè)務(wù)成本  

  貸:銀行存款等  

  借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)  

  貸:主營業(yè)務(wù)成本  

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 11:45

第二筆分錄主營業(yè)務(wù)成本的金額填的是代發(fā)工資部分的金額嗎?

紫藤老師 解答

2019-07-22 11:46

主營業(yè)務(wù)成本的金額填的是代發(fā)工資部分的金額和服務(wù)費4047.6

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 12:17

服務(wù)費不是我們公司的收入,也要放入主營業(yè)務(wù)成本?我現(xiàn)在有點懵

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 12:19

前面那句多打了個字,服務(wù)費是我們公司的收入,也要放入主營業(yè)務(wù)成本?我現(xiàn)在有點懵

紫藤老師 解答

2019-07-22 13:43

增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購進扣稅法計算應(yīng)納增值稅。

即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 14:01

您可能對我說的話有誤解,還有我問的題目您也沒有看清,我說的是小規(guī)模納稅人,不存在進項稅額,其次我說的差額征稅是勞務(wù)派遣公司的差額征稅,差額征稅是取得的全部價款和價外費用扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利費、五險一金等余額為銷售額。按5%的征收率計算增值稅。

紫藤老師 解答

2019-07-22 14:04

服務(wù)費是公司的收入,那就計入主營業(yè)務(wù)收入

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 14:07

所以能麻煩您把整體的分錄寫一下嗎?我只要是疑問代發(fā)工資部分的金額怎么填?麻煩老師了

紫藤老師 解答

2019-07-22 14:11

借:主營業(yè)務(wù)成本  383182.02

  貸:銀行存款等  383182.02

 

紫藤老師 解答

2019-07-22 14:11

工資不開發(fā)票,沒有稅額

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 14:12

工資是沒有稅額啊,但開了發(fā)票,不開發(fā)票怎呢來的差額征稅呢

紫藤老師 解答

2019-07-22 14:13

開了發(fā)票是你們的收入,銷項,不是進項

紫藤老師 解答

2019-07-22 14:14

如果卡的是差額計稅的發(fā)票,

借:主營業(yè)務(wù)成本  383182.02

  貸:銀行存款等  383182.02

  借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)  383182.02/(1+5%)*5%

  貸:主營業(yè)務(wù)成本  383182.02/(1+5%)*5%

&輕描淡寫@ 追問

2019-07-22 14:33

好,謝謝老師,辛苦了

紫藤老師 解答

2019-07-22 14:34

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
你好,有勞務(wù)派遣公司公司的會計實操課程
2019-07-22 10:55:27
1、http://nz1l.cn/course/course_332.html 2、勞務(wù)公司可以勞務(wù)承包,比如建設(shè)工程中的所謂包清工,勞務(wù)派遣是和用工單位簽訂派遣合同,派出勞動者
2018-03-28 14:48:57
你可以看下我們勞務(wù)派遣的實操課
2021-04-02 11:38:23
你好,營改增后直播課程還沒有講這個賬套,所以還沒有。
2016-11-14 14:50:03
您好!好像暫時還沒有啊。不過置業(yè)的這個您可以看下房地產(chǎn)公司的實操。
2016-11-05 13:51:56
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