老師您好,我們是建筑業(yè),有個(gè)項(xiàng)目,我們采用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,總價(jià)款是50萬(wàn),我們又分包了20萬(wàn)出去。請(qǐng)問我如果選 擇差額計(jì)稅的話就是【(50-20)/1+3%】3*% 也采用差額開票方式,我的稅少交了,那么我的甲方能抵扣多少了?是我上交的稅額還是(50/1+3%)*3%
如果
于2019-07-22 11:33 發(fā)布 ??1251次瀏覽
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軼塵老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-22 11:52
舉個(gè)例子,一個(gè)建安企業(yè)收到甲方不含稅100萬(wàn)工程款,分包出去80萬(wàn)(也是不含稅價(jià)),該企業(yè)選擇簡(jiǎn)易征收,那么該企業(yè)應(yīng)繳的增值稅是(100-80)*3%=0.6萬(wàn)元,若甲方要求建安企業(yè)出具專用發(fā)票,該企業(yè)應(yīng)給甲方按100萬(wàn)不含稅價(jià)全額給甲方開具專用發(fā)票,分包的80萬(wàn)通過增值稅納稅申報(bào)表附表三及附表一實(shí)現(xiàn)稅額上的扣減。
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舉個(gè)例子,一個(gè)建安企業(yè)收到甲方不含稅100萬(wàn)工程款,分包出去80萬(wàn)(也是不含稅價(jià)),該企業(yè)選擇簡(jiǎn)易征收,那么該企業(yè)應(yīng)繳的增值稅是(100-80)*3%=0.6萬(wàn)元,若甲方要求建安企業(yè)出具專用發(fā)票,該企業(yè)應(yīng)給甲方按100萬(wàn)不含稅價(jià)全額給甲方開具專用發(fā)票,分包的80萬(wàn)通過增值稅納稅申報(bào)表附表三及附表一實(shí)現(xiàn)稅額上的扣減。
2019-07-22 11:52:44

你好,如果取得專票,按照票面抵扣
2019-07-06 16:23:07

同學(xué)你好,有分包的情況下按差額。沒有分包就用抵扣法。
2019-11-03 00:45:34

你好!你取得專用發(fā)票是一樣可以抵扣的。
2017-08-31 10:02:02

如果是專票的話,對(duì)方是可以抵扣的。
2018-03-22 13:35:52
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2019-07-22 12:52
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2019-07-22 14:25