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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-22 15:13

需要,轉(zhuǎn)出未交增值稅處理
借:銀行存款80
貸:預(yù)收賬款80
借:銀行存款20
預(yù)收賬款80
貸:營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額100

花開半夏 追問

2019-07-22 15:15

這是收款需要做的分錄,月末轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

花開半夏 追問

2019-07-22 15:21

五月份預(yù)售款預(yù)繳的增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里對(duì)嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-22 16:18

借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
金額是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng).+進(jìn)轉(zhuǎn)出-預(yù)繳

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需要,轉(zhuǎn)出未交增值稅處理 借:銀行存款80 貸:預(yù)收賬款80 借:銀行存款20 預(yù)收賬款80 貸:營業(yè)收入和銷項(xiàng)稅額100
2019-07-22 15:13:47
你好,開的發(fā)票,有沒有收到款
2020-07-05 21:09:03
你好,已經(jīng)全額確認(rèn)收入,是以什么名義支付給對(duì)方的呢,如果是代收款你們就不應(yīng)該確認(rèn)收入,如果是你們的收入那支付給對(duì)方對(duì)方就需要給您們開發(fā)票,不開具可以正常入賬但是不能稅前扣除
2022-03-31 06:04:31
預(yù)繳當(dāng)日 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2019-09-09 17:51:38
你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,
2019-06-17 22:03:03
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