
我是高新企業(yè),今年收到財(cái)政撥款10萬,其中6萬買了設(shè)備,4萬發(fā)了工資,10萬要交增值稅和所得稅嗎?6萬享受了一次性計(jì)入費(fèi)用,還能享受加計(jì)扣除嗎?4萬能享受加計(jì)扣除嗎
答: 你好,不用交增值稅,但要和企業(yè)經(jīng)營一起計(jì)算所得稅
老師你好,高新企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅年稅負(fù)預(yù)警多少?
答: 你好 ,各地差異大,沒有準(zhǔn)確 的數(shù) 可以參考這個(gè)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補(bǔ)貼收入要不要計(jì)入所得稅如果是高新企業(yè)的高新獎(jiǎng)勵(lì)
答: 您好,一般情況下,不作為征稅收入的,用此款發(fā)生的支出,也不能稅前扣除的。即計(jì)入所得稅,支出稅前扣除,不計(jì)入所得稅,支出的費(fèi)用不能稅前扣除。


徐阿富老師 解答
2019-07-22 18:48