
我是高新企業(yè),今年收到財政撥款10萬,其中6萬買了設(shè)備,4萬發(fā)了工資,10萬要交增值稅和所得稅嗎?6萬享受了一次性計入費用,還能享受加計扣除嗎?4萬能享受加計扣除嗎
答: 你好,不用交增值稅,但要和企業(yè)經(jīng)營一起計算所得稅
老師你好,高新企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅年稅負預(yù)警多少?
答: 你好 ,各地差異大,沒有準確 的數(shù) 可以參考這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補貼收入要不要計入所得稅如果是高新企業(yè)的高新獎勵
答: 您好,一般情況下,不作為征稅收入的,用此款發(fā)生的支出,也不能稅前扣除的。即計入所得稅,支出稅前扣除,不計入所得稅,支出的費用不能稅前扣除。


徐阿富老師 解答
2019-07-22 18:48