
我公司庫存材料帳實(shí)差距太大。這種情況由于原來做賬不規(guī)范和采用的核算方法前后不一致造成?,F(xiàn)在公司統(tǒng)一調(diào)整帳實(shí)相符,數(shù)目比較大。這種待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢經(jīng)批準(zhǔn)沖減管理費(fèi)用。請問大家能分期調(diào)整嗎。由于數(shù)目比較大,影響當(dāng)期利潤。
答: 可以分期處理,可以在批準(zhǔn)意見上注明分幾期
盤點(diǎn)庫存商品,盤虧了批準(zhǔn)前分錄:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 貸:庫存商品 100萬因管理不善,批準(zhǔn)后分錄:借: 管理費(fèi)用-?明細(xì)什么科目 100萬 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄???
答: 同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存貨盤盈借:庫存商品/原材料/... 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用老師,我這個(gè)分錄沒錯(cuò)吧
答: 你好 是的,沒有錯(cuò)這個(gè)分錄

