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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-23 09:56

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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2019-07-23 09:56:29
借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000;借:管理費(fèi)用8000貸:銀行存款6000,其他應(yīng)收款2000
2017-03-29 14:48:08
你好,是固定資產(chǎn)嗎 賬上還是按月折舊的
2019-09-30 09:19:01
你好!增值稅還是企業(yè)所得稅
2019-05-07 10:36:34
您好 實(shí)際抵減的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-04 15:14:30
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