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雪@
于2019-07-23 12:57 發(fā)布 ??819次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-23 12:58
你好 季報的話 就是4月、7月、10月、1月報
雪@ 追問
2019-07-23 13:26
我們是小規(guī)模納稅人
meizi老師 解答
2019-07-23 13:29
小規(guī)模一般就是季報的
2019-07-23 22:29
好的,謝謝老師
2019-07-24 09:13
嗯 不客氣 幫到你就好
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增值稅能不能跨年紅沖,紅沖是不是需要改年報
答: 您好,這個不需要改年報的
老師你好,我們現(xiàn)在18年的年報和增值稅數(shù)據(jù)對不上,還能改18年的年報嗎?
答: 你好,之前的數(shù)據(jù)有錯誤,就可以做更正申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免征的增值稅在年報怎么填列
答: 你好根據(jù)分析,我看法選擇其他,政府補助不太合適,我建議其他
一家公司年報中增值稅即征即退大于增值稅是怎么回事?
討論
減免的增值稅年報的時候報在哪一欄呀
增值稅問題:小規(guī)模前三季度每季度小于45萬,其中有10萬5%的發(fā)票在起征點內(nèi)沒交增值稅,第四季度超過45萬,并且全年平均值超過每季度45萬,請問年報的時候需不需要補增值稅?
你好!稅務(wù)局讓我們查補收入,需要更正年報和之前申報的增值稅嗎,應(yīng)該怎么申報
老師,2019年報增值稅是那幾個月,麻煩老師說一下。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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雪@ 追問
2019-07-23 13:26
meizi老師 解答
2019-07-23 13:29
雪@ 追問
2019-07-23 22:29
meizi老師 解答
2019-07-24 09:13