
你好老師,我有一筆材料是兩個月前入庫的,因?yàn)榘l(fā)票供應(yīng)商沒有開,所有一直是暫估的,現(xiàn)在審計(jì)問我,一直暫估是發(fā)票沒有到,還是到了我們沒有抵扣,我應(yīng)該怎么說??? 發(fā)票供應(yīng)商確實(shí)是沒有開,我想按照事實(shí)說,但是會不會影響供應(yīng)商那邊,因?yàn)楫?dāng)月的銷售必須開票不是
答: 你就按照實(shí)際情況來說就行唄 就是發(fā)票沒到
老師,我們7月份,原材料入庫了3540kg的次率酸鈉,8月供應(yīng)商發(fā)票來了,但只開了820kg,還有2720未結(jié)算。8月次氯酸鈉全部領(lǐng)完,庫存是0。但存貨模塊次氯酸鈉的入庫匯總,比實(shí)際少2720,所以導(dǎo)致入庫比出庫少,結(jié)存是-2720。老師,怎么處理才能把這-2720給調(diào)平。
答: 你好 正確做法是,7月份暫估3540kg入庫,8月份紅沖,再暫估2720Kg 正常領(lǐng)用,存貨模塊平
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商倒閉,材料收到,款已付,沒有發(fā)票,沒有做材料入庫,但是有掛帳,導(dǎo)致應(yīng)付負(fù)數(shù),如何處理比較好
答: 暫估入庫吧


劉老師 解答
2016-02-03 11:45
劉老師 解答
2016-02-03 11:49