“提問”老師,請問金碟系統(tǒng)期末倉庫與總賬進(jìn)行核對時,發(fā)現(xiàn)有差額2萬多,如何處理?
ZC
于2019-07-23 15:25 發(fā)布 ??2064次瀏覽
- 送心意
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
2019-07-23 15:26
建議樓主從以下幾點考慮:
1、月末結(jié)賬之前,如果發(fā)現(xiàn)有賬實不符的情況,那可以通過系統(tǒng)的盤盈或盤虧進(jìn)行庫存調(diào)整,調(diào)整完畢后生成相應(yīng)的憑證;
2、月末已經(jīng)結(jié)賬,如果發(fā)現(xiàn)庫存有問題,那最好是反結(jié)賬后,對庫存進(jìn)行調(diào)整處理,然后生成相應(yīng)憑證,在進(jìn)行結(jié)賬;如果公司報表已出,且已提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批,在經(jīng)上級批示同意的前提下,可以在下月初將庫存差異進(jìn)行調(diào)整。(PS:一般都是要反結(jié)賬,進(jìn)行調(diào)整的,比較正規(guī),如果是下月再調(diào)整,一般只有小公司或私人企業(yè)會這么做。)
相關(guān)問題討論

建議樓主從以下幾點考慮:
1、月末結(jié)賬之前,如果發(fā)現(xiàn)有賬實不符的情況,那可以通過系統(tǒng)的盤盈或盤虧進(jìn)行庫存調(diào)整,調(diào)整完畢后生成相應(yīng)的憑證;
2、月末已經(jīng)結(jié)賬,如果發(fā)現(xiàn)庫存有問題,那最好是反結(jié)賬后,對庫存進(jìn)行調(diào)整處理,然后生成相應(yīng)憑證,在進(jìn)行結(jié)賬;如果公司報表已出,且已提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批,在經(jīng)上級批示同意的前提下,可以在下月初將庫存差異進(jìn)行調(diào)整。(PS:一般都是要反結(jié)賬,進(jìn)行調(diào)整的,比較正規(guī),如果是下月再調(diào)整,一般只有小公司或私人企業(yè)會這么做。)
2019-07-23 15:26:32

同學(xué),你要找出差額的原因在哪里,才好對應(yīng)處理。
2019-04-17 18:14:17

您好,應(yīng)該是庫存系統(tǒng)里的單據(jù),沒有生成憑證傳到總賬系統(tǒng)里。
2019-08-24 11:37:34

同學(xué)你好
計入無形資產(chǎn)
貨價計入長期待攤費(fèi)用
2021-11-26 11:15:58

可以的,修改沒問題不能刪除
2021-10-14 19:50:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
ZC 追問
2019-07-23 15:30
ZC 追問
2019-07-23 16:30
靖曦老師 解答
2019-07-24 08:38