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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-24 10:57

收到款項時
借:銀行存款
貸:其他應付款
支付社保時,做相反分錄。

星海 追問

2019-07-24 11:00

款項還要先支付給第三方,那中間要掛個預付吧?

陳詩晗老師 解答

2019-07-24 11:04

可以通過預付核算,
但更合理是其他應收款處理。

星海 追問

2019-07-24 12:10

如果中間通過預付核算的話,就是有一個其它應付貸方,一個預付借方,那后面怎么把這兩個科目做平呢?

陳詩晗老師 解答

2019-07-24 12:29

借:其他應付款
貸:預付賬款

星海 追問

2019-07-24 12:32

那這個人的社保和公積金就不需要做計提嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-24 12:49

你這個是員工自己掏錢購買,并不是企業(yè)購買,不屬于企業(yè)費用,不計提

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相關問題討論
收到款項時 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付社保時,做相反分錄。
2019-07-24 10:57:30
你們委托人力資源為你們代繳社保的嗎
2019-07-09 16:37:36
你好,同學。 發(fā)票充值 ? 他發(fā)票開錯了,讓重開。
2020-03-31 18:57:12
借管理費用公積金 進項 貸應付職工薪酬公積金 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2021-03-26 14:45:30
同學好,多付的款項不收回來了嗎?
2020-04-13 12:01:05
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