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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-24 15:18

你好!所有的納稅申報(bào)表,報(bào)稅網(wǎng)站、印章、賬戶(hù)密碼、所有的賬本、總賬明細(xì)賬、明細(xì)分類(lèi)賬金額要相符,銀行存款要和賬面相符或銀行調(diào)節(jié)表相符。

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問(wèn)

2019-07-24 15:36

我查過(guò)她之前的帳,很不規(guī)范,現(xiàn)在交接給我 如果只給我科目余額,賬套不copy給我 那以前的帳系統(tǒng)我就查不到了

meizi老師 解答

2019-07-24 15:39

如果不給你的話  你只有科目余額表來(lái)建賬 后期在調(diào)整錯(cuò)誤的賬務(wù) 或者你先自己清理錯(cuò)誤賬務(wù) 在建賬

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問(wèn)

2019-07-24 16:47

代理記賬會(huì)計(jì)一定要我先變更工商稅務(wù)到我的名下 她才交賬,老師她是不是做的帳有問(wèn)題,我還能不能接

meizi老師 解答

2019-07-24 16:49

你好 你最好是交接清楚才變更 。而且要有人監(jiān)交才行。不管她之前的賬務(wù)怎么樣 他要對(duì)交接之前的賬務(wù)負(fù)責(zé) 你對(duì)交接之后的賬務(wù)負(fù)責(zé)。

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你好!所有的納稅申報(bào)表,報(bào)稅網(wǎng)站、印章、賬戶(hù)密碼、所有的賬本、總賬明細(xì)賬、明細(xì)分類(lèi)賬金額要相符,銀行存款要和賬面相符或銀行調(diào)節(jié)表相符。
2019-07-24 15:18:46
從你接手的當(dāng)天,利用對(duì)方的期初,繼續(xù)做帳就可以。。。
2016-01-12 10:24:43
你好,是之前代理記賬公司做的賬有錯(cuò)誤,需要整理嗎?
2020-06-22 15:11:23
主要是做好交接,填好交接表,交接的主要有憑證,賬本,報(bào)表,電子數(shù)據(jù)密碼未辦完的事項(xiàng)等
2020-06-17 12:53:50
你好,做一份兒交接表,內(nèi)容包括:會(huì)計(jì)交接內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件、會(huì)計(jì)工具、印章和其他資料。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫(kù)”現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會(huì)計(jì)賬簿余額交接。 ③會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說(shuō)明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶(hù)余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶(hù)余額,要與總賬有關(guān)賬戶(hù)的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤(pán)點(diǎn),對(duì)余額較大的往來(lái)賬戶(hù)要與往來(lái)單位、個(gè)人核對(duì)。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無(wú)誤 第一、交接表要寫(xiě)清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實(shí)是否相符。 注意雙方在交接過(guò)程中移交清冊(cè)越詳盡越好,而且也便于未來(lái)的責(zé)任劃分。 第二、發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來(lái)是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。固定資產(chǎn)也要盤(pán)點(diǎn)。 第三、有時(shí)間的話,單位往來(lái)帳要相核對(duì)。個(gè)人帳要核對(duì)。 第四、在賬簿的有關(guān)欄目中簽名蓋章,注明其會(huì)計(jì)責(zé)任及期限的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)手續(xù)。 第五、由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)監(jiān)交; 總之會(huì)計(jì)交接一定要注意。否則后果自負(fù)。所以不要怕麻煩。涉及會(huì)計(jì)方方面面一定要核實(shí)。前任會(huì)計(jì)交接后沒(méi)有責(zé)任的。
2019-03-27 11:31:33
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