
2017年的入賬的增值稅普通發(fā)票(都是費用票)在2018年被稅務確認為失控發(fā)票,大概有200多萬, 在2018年12月份已經(jīng)調增補稅及繳納了滯納金,當時的會計分錄:借:銷售費用--咨詢費832700 貸:其他應付款-法人 832700 ;借:銷售費用--廣告費 1093450 貸:銀行存款1093450(這部分款其實是匯到法人個人賬戶的,當時賬在會計公司做,代理會計直接抵了這個費用款) 現(xiàn)在其他應付款部分和銀行存款怎么處理
答: 銀行做可以,其他應付款你們把錢給法人就可以 你不能抵扣所得稅但是錢要支付
2017年的入賬的增值稅普通發(fā)票(都是費用票)在2018年被稅務確認為失控發(fā)票,大概有200多萬, 在2018年12月份已經(jīng)調增補稅及繳納了滯納金,當時的會計分錄:借:銷售費用--咨詢費832700 貸:其他應付款-法人 832700 ;借:銷售費用--廣告費 1093450 貸:銀行存款1093450(這部分款其實是匯到法人個人賬戶的,當時賬在會計公司做,代理會計直接抵了這個費用款) 現(xiàn)在其他應付款部分和銀行存款怎么處理
答: 你好同學 這些是失控發(fā)票,你們要紅沖回來,然后再常計入公司的成本里,200萬失控發(fā)票,這個事不小了。你先這么紅沖。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工編制電費付款申請單,公司領導審核完后從公賬戶打款給物業(yè),幾日過后開具增值稅普通發(fā)票,請問一下分錄是否正確付某月電費借:其他應付款-物業(yè)公司貸:銀行存款 收到某月發(fā)票借:管理費-辦公費 貸:其他應付款-物業(yè)公司
答: 你好,分錄正確的,


迷茫 追問
2019-07-24 16:37
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2019-07-24 16:38
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2019-07-24 16:41
QQ老師 解答
2019-07-24 17:17
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2019-07-24 17:18