
2017年的入賬的增值稅普通發(fā)票(都是費(fèi)用票)在2018年被稅務(wù)確認(rèn)為失控發(fā)票,大概有200多萬(wàn), 在2018年12月份已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅及繳納了滯納金,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用--咨詢費(fèi)832700 貸:其他應(yīng)付款-法人 832700 ;借:銷售費(fèi)用--廣告費(fèi) 1093450 貸:銀行存款1093450(這部分款其實(shí)是匯到法人個(gè)人賬戶的,當(dāng)時(shí)賬在會(huì)計(jì)公司做,代理會(huì)計(jì)直接抵了這個(gè)費(fèi)用款) 現(xiàn)在其他應(yīng)付款部分和銀行存款怎么處理
答: 銀行做可以,其他應(yīng)付款你們把錢給法人就可以 你不能抵扣所得稅但是錢要支付
2017年的入賬的增值稅普通發(fā)票(都是費(fèi)用票)在2018年被稅務(wù)確認(rèn)為失控發(fā)票,大概有200多萬(wàn), 在2018年12月份已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅及繳納了滯納金,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄:借:銷售費(fèi)用--咨詢費(fèi)832700 貸:其他應(yīng)付款-法人 832700 ;借:銷售費(fèi)用--廣告費(fèi) 1093450 貸:銀行存款1093450(這部分款其實(shí)是匯到法人個(gè)人賬戶的,當(dāng)時(shí)賬在會(huì)計(jì)公司做,代理會(huì)計(jì)直接抵了這個(gè)費(fèi)用款) 現(xiàn)在其他應(yīng)付款部分和銀行存款怎么處理
答: 你好同學(xué) 這些是失控發(fā)票,你們要紅沖回來(lái),然后再常計(jì)入公司的成本里,200萬(wàn)失控發(fā)票,這個(gè)事不小了。你先這么紅沖。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工編制電費(fèi)付款申請(qǐng)單,公司領(lǐng)導(dǎo)審核完后從公賬戶打款給物業(yè),幾日過(guò)后開具增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下分錄是否正確付某月電費(fèi)借:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司貸:銀行存款 收到某月發(fā)票借:管理費(fèi)-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-物業(yè)公司
答: 你好,分錄正確的,


迷茫 追問(wèn)
2019-07-24 16:53
何江何老師 解答
2019-07-24 16:54
迷茫 追問(wèn)
2019-07-24 16:57
何江何老師 解答
2019-07-24 17:00