小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫(xiě)的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月取得不含稅金額當(dāng)月入成本?還是可以推后月份入成本?
答: 你好,成本當(dāng)月入,抵扣可以后期再抵扣的。
會(huì)計(jì)小白,請(qǐng)問(wèn)增值稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),里面的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)是不是都要轉(zhuǎn)化為不含稅金額再來(lái)乘稅率?還是進(jìn)項(xiàng)直接按專(zhuān)用發(fā)票上的金額來(lái)抵扣?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額直接就是專(zhuān)票上的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假如公司本月開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅金額20萬(wàn),稅額1.8萬(wàn),普票不含稅10萬(wàn),稅額0.3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)用發(fā)票30萬(wàn),稅額2.7萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本要交多少增值稅呀?
答: 應(yīng)交增值稅=稅額1.8萬(wàn)+稅額0.3萬(wàn)-稅額2.7萬(wàn) 負(fù)數(shù)不用交
專(zhuān)用發(fā)票不入賬,不認(rèn)證抵扣,可不可以?可以的話如何直接按照票面金額計(jì)入成本。比如不含稅金額:100 稅額3 加稅合計(jì):103
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)票限額十萬(wàn)元版是指含稅金額十萬(wàn)還是不含稅金額十萬(wàn)?
你好,我公司取得一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,品名:電腦,不含稅金額1681.42,含稅金額1900,應(yīng)計(jì)入什么科目
增值稅專(zhuān)票勾選認(rèn)證平臺(tái)出具的抵扣統(tǒng)計(jì)中的金額一列是含稅還是不含稅金額?一列是稅額,稅額就是我當(dāng)期可抵扣的

