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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-24 17:49

員工之前借款沒有掛賬,現(xiàn)在收到員工歸還借款怎樣做賬務(wù)處理,補做其他應(yīng)收款--個人,以前是怎么付款的沒有做賬不會相符,

哦哦 追問

2019-07-24 18:02

以前的只有流水賬,來建賬的會計直接用沒有建期初數(shù)據(jù)

莊老師 解答

2019-07-24 18:25

你好,那要補做分錄,借其他應(yīng)收款一個人,貸銀行存款

哦哦 追問

2019-07-24 18:28

銀行存款的余額不就對不上了嗎

莊老師 解答

2019-07-24 18:31

你好,那前面沒做這筆分錄也不會相符

莊老師 解答

2019-07-24 18:32

你要把以前沒有做賬全部做分錄補入

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員工之前借款沒有掛賬,現(xiàn)在收到員工歸還借款怎樣做賬務(wù)處理,補做其他應(yīng)收款--個人,以前是怎么付款的沒有做賬不會相符,
2019-07-24 17:49:55
你好 你要補做一筆之前支出的分錄 不然你收到款就無法平其他應(yīng)收款這個科目
2019-07-24 18:24:38
按實際扣的社保金額進行銷賬,調(diào)減其他應(yīng)收款貸方
2019-01-22 14:49:46
借;管理費用等科目 貸;其他應(yīng)收款
2017-06-10 10:13:53
你好,應(yīng)該調(diào)整期初數(shù),把這筆款記上,否則就只能暫掛往來或者計入收入了。
2020-07-17 16:40:40
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