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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-24 20:08

你好,應交稅費-應交增值稅(減免稅款)與應交稅費——未交增值稅這樣做對沖分錄
借;應交稅費——未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅(減免稅款)

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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