
我們是44個(gè)人的行政單位,一個(gè)出納一個(gè)會計(jì)。我是出納,現(xiàn)在負(fù)責(zé)全部憑證制單,是不是不符合不相容崗位分離?有必要跟領(lǐng)導(dǎo)提出這個(gè)問題么?應(yīng)該如何提建議?我接手出納之前他們一直是這樣操作的,出納做所有制單。
答: 你好,嗯嗯,可以的呢,提出來,出納是管理資金的呢,制單應(yīng)該有專門的人負(fù)責(zé)的
實(shí)務(wù)工作中事業(yè)單位會計(jì)是每月結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出到凈資產(chǎn)中嗎,還是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次(新事業(yè)單位會計(jì)制度中只說期末轉(zhuǎn),不知道指的是月末還是年末)?還有行政單位會計(jì)都是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次收入和支出嗎?
答: 您好,是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次的。不是每年結(jié)轉(zhuǎn)一次收入和支出的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是這樣的,我是一行政單位會計(jì),有筆業(yè)務(wù)是:財(cái)政撥款給我單位下屬一筆資金,沒有直接撥給下屬單位,而是撥給我單位,再通過我單位撥給下屬單位,下屬單位也是事業(yè)單位,那我單位是做往來,還是先做收入再列支出,謝謝指教
答: 您好,您 單 位 做 往 來 賬合適

