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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-25 19:56

你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了

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你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
2019-07-25 19:56:43
你好,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù):期末未分配利潤(rùn) -1200,其他應(yīng)付款1200
2020-07-06 15:00:35
資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)余額表數(shù)據(jù)填寫的
2019-05-17 11:05:28
就是說你年初的余額,就是你的科目余額。 你的試算平衡表的余額和資產(chǎn)負(fù)債有的余額是同樣的數(shù)據(jù)。
2019-09-07 16:42:44
資產(chǎn)負(fù)債表上的在產(chǎn)品,即生產(chǎn)成本科目的余額
2019-03-18 14:09:56
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