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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 21:08

差額征收是指計(jì)稅方式,是用合同金額-分包款后的金額作為計(jì)稅依據(jù)。
是減少了稅收。

娟子 追問(wèn)

2019-07-25 21:27

我們是老項(xiàng)目,不用抵扣啊,開的發(fā)票都是普票

娟子 追問(wèn)

2019-07-25 21:28

也就是說(shuō)掛靠公司要多交稅款嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-25 21:33

差額計(jì)稅不是說(shuō)專票。你那個(gè)是一般計(jì)稅的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。

娟子 追問(wèn)

2019-07-25 21:36

可以舉個(gè)例子嗎?沒(méi)理解謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-25 21:45

一般計(jì)稅是用你開出去的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額作為增值稅的交納金額。
差額計(jì)稅是用你的合同金額-分包支付的金額作為計(jì)稅依據(jù),來(lái)計(jì)算應(yīng)該交納的增值稅。
比如你總的收入100萬(wàn),開了銷項(xiàng)發(fā)票,上面的銷項(xiàng)稅額是10萬(wàn),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是8萬(wàn),你交納2萬(wàn)的增值稅。
這是一般計(jì)稅。
差額計(jì)稅就是比如你總的合同金額是100萬(wàn),你分包了80萬(wàn)支出,20萬(wàn)作為你計(jì)算增值稅的依據(jù)。20/1.03*3%這是交納的增值稅

娟子 追問(wèn)

2019-07-25 21:47

也就是開出發(fā)票金額少了,費(fèi)用成本也減少,對(duì)嗎?謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-25 21:47

是的。同學(xué)??梢赃@樣理解。

娟子 追問(wèn)

2019-07-25 21:48

好的謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-25 22:41

不客氣,祝你工作愉快

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差額征收是指計(jì)稅方式,是用合同金額-分包款后的金額作為計(jì)稅依據(jù)。 是減少了稅收。
2019-07-25 21:08:56
您好 掛靠業(yè)務(wù)收到勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票可以用
2021-07-23 16:52:03
看你提供什么樣的勞務(wù),營(yíng)改增以后6個(gè)點(diǎn)
2019-06-13 11:38:42
您好,被掛靠公司打款到勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把款打給法人,法人轉(zhuǎn)給掛靠公司,一般勞務(wù)公司都是掛靠公司自己的
2019-06-17 15:35:18
屬于虛開發(fā)票 實(shí)際業(yè)務(wù)并不是你們的
2020-07-03 18:25:39
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