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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-26 12:22

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借:固定資產(chǎn)  
貸:銀行存款   70%
   其他應(yīng)付款   30%
預(yù)算會(huì)計(jì)
借:事業(yè)支出   70%
貸:資金結(jié)存-銀行存款

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 12:26

我需要老制度下的分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-26 12:41

抱歉,同學(xué)。
老制度我不清楚分錄如何處理的。
麻煩 你重新問(wèn)一下,非常抱歉

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 13:21

收付實(shí)現(xiàn)制下,事業(yè)單位,購(gòu)入國(guó)定資產(chǎn),只付70%
款,其余30%款記入應(yīng)付賬款,怎么做分錄?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-26 13:37

收付實(shí)現(xiàn)制只對(duì)支付70%部分處理
另外30%部分不做處理

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 13:40

我想掛在應(yīng)付款上怎么做

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 14:08

去年,借:事業(yè)支出100%,固定資產(chǎn)100%

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 14:14

去年,借:事業(yè)支出100%,固定資產(chǎn)100%,貸:零余額70%   應(yīng)付款30%
固定資產(chǎn)基金100%
今年付剩余30%款,
借:應(yīng)付款 30%
貸:零余額 30%

預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄不會(huì)做了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄,或者需要沖減去年事業(yè)支出,具體怎么做還請(qǐng)老師指導(dǎo)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-26 14:16

預(yù)算會(huì)計(jì)是按收付實(shí)現(xiàn)制處理
你支付70%時(shí)計(jì)入70%到事業(yè)支出
支付另外30%時(shí)再計(jì)入30%到事業(yè)支出
你是在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)掛應(yīng)付,預(yù)算會(huì)計(jì)不作應(yīng)付體現(xiàn)。

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 14:28

我是去年做的,今年事業(yè)單位制度都變化,我現(xiàn)在想知道怎么把這個(gè)賬處理了,因?yàn)槿ツ晡乙呀?jīng)100%記入事業(yè)支出了

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 14:29

今年付的是30%的款

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 14:29

去年已經(jīng)結(jié)過(guò)賬了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-26 14:40

這并不影響
去年沒(méi)有平行記賬
里面你支付30%時(shí)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借:應(yīng)付款30%
貸:零余額等
這里和你去年可以銜接
預(yù)算會(huì)計(jì)直接是
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存等

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 14:50

那我事業(yè)支出,同一筆錢,賬上金額是不是去年入賬的100+今年入賬的30=130%,這是不不對(duì)啊。

王珍 追問(wèn)

2019-07-26 14:51

那我事業(yè)支出,同一筆錢,賬上金額是不是去年入賬的100%+今年入賬的30%=130%,這是不不對(duì)啊。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-07-26 15:16

首先你去年的處理應(yīng)該是
借:事業(yè)支出
這并不影響
去年的處理和今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng),預(yù)算會(huì)計(jì)是平行記賬,并不重復(fù)

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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 70% 其他應(yīng)付款 30% 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出 70% 貸:資金結(jié)存-銀行存款
2019-07-26 12:22:13
您好,事業(yè)單位應(yīng)收的呆壞賬賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄:   借:事業(yè)支出(經(jīng)營(yíng)支出)   貸:應(yīng)收賬款(預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款) 事業(yè)單位應(yīng)付的呆壞賬賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄:   借:應(yīng)付賬款(預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款)   貸:補(bǔ)助收入(經(jīng)營(yíng)收入)
2018-03-18 13:15:11
是的,要寫雙分錄的了
2018-07-25 20:48:06
預(yù)算會(huì)計(jì)就是借事業(yè)支出貸資金結(jié)存。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)就是借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸銀行存款。
2022-03-06 23:13:26
借:事業(yè)支出貸:銀行存款; 如果是財(cái)政直接支付的 借:事業(yè)支出貸:財(cái)政補(bǔ)助收入
2019-10-20 10:47:38
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