
老師,庫(kù)存商品入庫(kù)時(shí)發(fā)票未到,做暫估入庫(kù),是17的稅率,發(fā)票到時(shí),開(kāi)具的16的稅率,怎么處理差額
答: 直接把暫估的全額紅沖,然后按照收到的發(fā)票做正確的
庫(kù)存商品入庫(kù)時(shí)發(fā)票未到,做暫估處理,17的稅率,后來(lái)發(fā)票到了,開(kāi)具的是16的稅率,中間的差額部分怎么處理
答: 紅沖暫估然后根據(jù)發(fā)票做,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品,對(duì)方公司給我們開(kāi)票開(kāi)成了我們對(duì)外銷(xiāo)售的金額,請(qǐng)問(wèn)一定要退給對(duì)方重新開(kāi)具嗎?(普票,發(fā)票已跨月,我公司暫未做賬)
答: 你好 是的 必須要紅沖發(fā)票才行的 退給對(duì)方

