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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-26 15:24

你好,其他應收款負數(shù)應當填寫在其他應付款欄次
不平是其他應收款負數(shù)導致的嗎?

默然以言 追問

2019-07-26 15:36

老師,如果會計科目無誤,金額有錯,怎么做會計分錄?是做補充分錄和紅字金額沖減嗎?那分錄該怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-07-26 15:41

你好,少做了就補做,多做了就紅沖
需要知道具體情況,才知道分錄如何做的

默然以言 追問

2019-07-26 15:45

老師,這樣的情況該怎樣做分錄呢?

鄒老師 解答

2019-07-26 15:46

你好,錯誤的是哪個?正確的應當是多少?

默然以言 追問

2019-07-26 16:33

應收賬款/銀聯(lián)刷卡     69623.34 更正 65360.47
應收賬款/POS           88756.99更正 93019.86

怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-07-26 16:35

你好,做這個調(diào)整分錄
借;應收賬款/POS  93019.86-88756.99
貸;應收賬款/銀聯(lián)刷卡   69623.34 - 65360.47

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你好,其他應收款通常包括暫付款,是指企業(yè)在商品交易業(yè)務以外發(fā)生的各種應收、暫付款項. 在資產(chǎn)負債表中,其他應收款應根據(jù)其他應收款科目的期末余額,減去壞賬準備科目中有關其他應收款計提的壞賬準備期末余額后的金額來填列.
2019-06-22 00:15:41
你好同學, 根據(jù)明細賬科目余額計算填列: 應收賬款項目:應收賬款=應收賬款(借)期末余額%2B預收賬款(借)期末余額(-壞賬準備). 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-02-23 16:08:25
同學你好 應收賬款是速動資產(chǎn),應收賬款融資不是會 計科目,是一種融資方式。
2023-01-15 23:04:45
其他應收款是 0
2020-05-17 16:54:32
沒事,只要金額和方向沒錯就行
2020-04-09 08:51:34
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