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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-27 09:30

你好,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

學(xué)堂用戶_ph363270 追問(wèn)

2019-07-27 10:55

收到銷(xiāo)售款又原賬號(hào)退還怎么做賬?

鄒老師 解答

2019-07-27 10:55

你好,借;應(yīng)收賬款,貸;銀行存款

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你好,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-07-27 09:30:11
可以計(jì)入固定資產(chǎn)、管理費(fèi)用--維修費(fèi)
2018-08-07 12:01:25
改造萬(wàn)之后如果能增加設(shè)備的性能、使用時(shí)間,你就直接入該設(shè)備的價(jià)值
2018-08-17 13:08:16
1、改造經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)上的處理是: 固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改造時(shí): 借:在建工程 貸:原材料 應(yīng)交dao稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 歸集時(shí): 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:在建工程 費(fèi)用攤銷(xiāo)時(shí): 借:制造費(fèi)用(管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用等) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 2、經(jīng)營(yíng)租入固定資產(chǎn)發(fā)生的改良支出,應(yīng)通過(guò)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”科目核算,并在剩余租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期間內(nèi),采用合理的方法進(jìn)行攤銷(xiāo)?!伴L(zhǎng)期待攤費(fèi)用”科目就是資產(chǎn)類(lèi)科目,記入該科目可理解為資本化。 3、發(fā)生的改良支出,應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)“在建工程”進(jìn)行歸集,然后將計(jì)入在建工程的金額全部轉(zhuǎn)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”科目核算,在費(fèi)用攤銷(xiāo)時(shí)按照對(duì)象計(jì)入“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”或是“銷(xiāo)售費(fèi)用”等科目。
2020-08-03 11:18:07
你好,新準(zhǔn)則計(jì)入制造費(fèi)用
2019-07-21 16:24:25
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