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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-28 08:58

實收資本  580000   銀行存款   580000-15300-20000-11698-9698+208500-500
未分配利潤  -15300-11698-9698+208500-500
其他應(yīng)收款  20000

陳詩晗老師 解答

2019-07-28 09:39

不是你收到的工程款?
如果是你發(fā)生的裝修的工程款你就-

陳詩晗老師 解答

2019-07-28 09:43

你再看一下
有問題再聯(lián)系

陳詩晗老師 解答

2019-07-28 10:34

什么怎么結(jié)轉(zhuǎn)。你這個填寫在這個月的資產(chǎn)負(fù)債表里了,下個月依舊在的,屬于你的期初數(shù)據(jù)。

陳詩晗老師 解答

2019-07-28 10:50

你的利潤表里面,有一個本期數(shù)和累計數(shù)。
本期數(shù)就是當(dāng)期的,累計數(shù)就是總的累加。

陳詩晗老師 解答

2019-07-28 11:57

資產(chǎn)負(fù)債表,通過期末余額填寫
你編制哪一期就是哪一期的期末

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 09:01

謝謝

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 09:02

工程款為什么是+呢

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 09:06

還有這些科目我放到資產(chǎn)負(fù)債表里的那些科目里

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 09:43

好的

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 09:54

結(jié)轉(zhuǎn)到下個月怎么結(jié)轉(zhuǎn),10月份繼續(xù)支出費用房租,水電15300元,購買物品750元,設(shè)施設(shè)備6778,工程花費77992,運費10,化工分期4988,設(shè)計費300元

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 09:56

還有就是只做銀行存款,實收資本,未分配利潤,怎么提現(xiàn)我有多少固定資產(chǎn),工程花費了多少,還有多少存貨

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 10:49

那我要把10月份+9月份的嗎

安詳?shù)牟ぬ} 追問

2019-07-28 11:28

那資產(chǎn)負(fù)債表里呢

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相關(guān)問題討論
你好,年度指一個完整的會計年度, 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
實收資本 580000 銀行存款 580000-15300-20000-11698-9698+208500-500 未分配利潤 -15300-11698-9698+208500-500 其他應(yīng)收款 20000
2019-07-28 08:58:37
學(xué)員你好!無必然的勾稽關(guān)系。成本類不會出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)。祝你學(xué)習(xí)愉快!
2022-04-25 22:50:15
你好,這個沒有必然的聯(lián)系。
2023-04-27 13:50:14
你好,納稅總額不對,其他的是正確的 納稅總額是企業(yè)繳納的各項稅款合計金額
2020-06-10 15:21:10
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