
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告上是正數(shù),是審計(jì)那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來合計(jì)加起來得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 不需要的,沒有做錯可以的 你做財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告上是正數(shù),是審計(jì)那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來合計(jì)加起來得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 你好,嗯嗯,不用調(diào)整的呢
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款貸方余額有幾分錢怎么把賬務(wù)調(diào)平
答: 這個(gè)一般是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入就可以

