
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告上是正數(shù),是審計(jì)那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來(lái)合計(jì)加起來(lái)得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 不需要的,沒有做錯(cuò)可以的 你做財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告上是正數(shù),是審計(jì)那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來(lái)合計(jì)加起來(lái)得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 你好,嗯嗯,不用調(diào)整的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款貸方余額有幾分錢怎么把賬務(wù)調(diào)平
答: 這個(gè)一般是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出或者是營(yíng)業(yè)外收入就可以

