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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-29 09:35

你好,借 銀行存款 貸 應(yīng)付專項(xiàng)款

wenwen 追問

2019-07-29 09:39

被老板取走,是借:其他應(yīng)收款-老板,貸:銀行存款,   后期建廠房,借:在建工程  貸:其他應(yīng)收款-老板,   這個(gè)應(yīng)付專項(xiàng)款怎么給它核銷掉?

紫藤老師 解答

2019-07-29 09:39

被老板取走,是借:其他應(yīng)收款-老板,貸:銀行存款

后期建廠房,借:在建工程 貸: 應(yīng)付專項(xiàng)款

紫藤老師 解答

2019-07-29 09:40

或者你在完工之后,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入應(yīng)付專項(xiàng)款

wenwen 追問

2019-07-29 09:42

老師,按照你這樣做分錄,我本來(lái)只收到11萬(wàn)的專項(xiàng)款,你的分錄把貸方的專項(xiàng)款做多了,

紫藤老師 解答

2019-07-29 09:45

企業(yè)收到或應(yīng)收的資本性撥款,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬”等科目。

工程項(xiàng)目完工形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的部分,借記本科目,貸記“資本公積——資本溢價(jià)”科目;對(duì)未形成長(zhǎng)期資產(chǎn)需要核銷的部分,借記本科目,貸記“在建工程”等科目;撥款結(jié)余需要返還的,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。

wenwen 追問

2019-07-29 09:56

那資本公積是一直掛賬上嗎,最后怎么處理?

紫藤老師 解答

2019-07-29 09:56

資本公積是一直掛賬上,屬于所有者權(quán)益了

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