
如何計(jì)算個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,增值稅
答: 正在解答中,請(qǐng)稍后
在增值稅中,外購(gòu)貨物用于職工福利是進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,但是在企業(yè)所得稅中是視同銷(xiāo)售是嗎
答: 對(duì)的,可以這么理解的,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是裝飾設(shè)計(jì)公司,如果是這個(gè)月一下進(jìn)了500萬(wàn)的工程款,又拿不到什么進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,那我下個(gè)月初交增值稅的時(shí)候就要交500*11%=55萬(wàn)了?? 還有企業(yè)所得稅,是按規(guī)定25%嗎? 那我同樣拿不到什么票據(jù)做成本,那么利潤(rùn)就很高了, 那是按當(dāng)月的利潤(rùn)的25%來(lái)繳納?
答: 增值稅是這樣的,所得稅是利潤(rùn)的25%,季度預(yù)繳,年度匯算清繳
老師 應(yīng)交企業(yè)所得稅,是從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(或銷(xiāo)項(xiàng)稅額)得來(lái)的嗎
老師 公司購(gòu)買(mǎi)月餅 粽子等發(fā)給員工,這種福利費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,企業(yè)提前報(bào)廢固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)出的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額影響企業(yè)所得稅嗎?謝謝

