
老師,像這樣的合伙人入資,發(fā)了憑證過(guò)來(lái),我這邊需要怎么操作呢
答: 收到合伙人入資,需要進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我這邊需要認(rèn)證發(fā)票,我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選了需要認(rèn)證的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下一步怎么操作呢
答: 您好!你勾選了然后提交。統(tǒng)計(jì)-確認(rèn)勾選

