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彩色的茉莉
于2019-07-30 14:33 發(fā)布 ??880次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-30 14:34
你好,與應收賬款少填寫的對應科目是?
彩色的茉莉 追問
2019-07-30 15:07
填寫錯誤的是應收賬款的期初余額
鄒老師 解答
2019-07-30 15:08
你好,我知道錯誤的是應收賬款期初余額,還有哪個也是錯的呢?如果只有應收錯誤,報表數(shù)據(jù)是不會平衡的
2019-07-30 15:18
老師報表上面應該是對應的其他應付款錯誤
2019-07-30 15:19
你好,那需要把其他應付款也一并做出相應調(diào)整才是的
2019-07-30 15:22
老師這個要怎么調(diào)整現(xiàn)在已經(jīng)是2019年了
2019-07-30 15:25
你好,之前錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
2019-07-30 15:37
公司是15年成立但是沒有做賬,16年的時候會計來了就開始建立賬本做賬。會計統(tǒng)計應收賬款的期初余額填錯,所以好像都沒有分錄錯誤
2019-07-30 15:40
你好,那就需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)(應收,其他應付款)才是的
2019-07-30 15:48
那我知道了謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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建賬的時候應收賬款期初數(shù)據(jù)錄錯,多錄入5000,怎么調(diào)整
答: 你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
老師 應收賬款今年不是做了調(diào)整嗎?這個是靳煥一老師講的
答: 你好,嗯嗯,有可能老師按照老的教材說的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,應收賬款出現(xiàn)負數(shù)應該怎么調(diào)整。
答: 你好 借;應收賬款 貸;預收賬款 可以做這個調(diào)整分錄
因為調(diào)賬應收賬款的借方為負數(shù),怎么調(diào)整為預收!金額怎么寫!
討論
建賬時應收賬款少建了現(xiàn)在怎么調(diào)整?
接一家新公司,應收賬款賬面有200萬,但是實際還有80萬左右沒有收回,如何調(diào)整這筆賬?
由于以前您年度錯賬,導致應收賬款為負數(shù),也沒有理由調(diào)整怎么處理
老師,我的應收賬款本位幣是負數(shù)是怎么回事?這個要怎么調(diào)整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624526 個
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2019-07-30 15:07
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2019-07-30 15:08
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2019-07-30 15:18
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2019-07-30 15:40
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2019-07-30 15:48
鄒老師 解答
2019-07-30 15:48