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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-03 09:26

你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是?

嵐昕 追問

2019-01-03 09:31

多記了一筆,當(dāng)時是  借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-增值稅-未交稅金  ,但是當(dāng)時發(fā)票沒有開出來,發(fā)票這月才開的,這樣當(dāng)時就記錯了,應(yīng)該記到這個月,這種情況怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-01-03 09:33

你好,把去年的這筆分錄沖銷,涉及損益科目 的,通過以前年度損益調(diào)整科目核算 
然后再做一筆收入分錄

嵐昕 追問

2019-01-03 09:59

當(dāng)時已經(jīng)從本年利潤里結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了。怎么沖銷? 是否可以用以前年度損益調(diào)整 直接做調(diào)整

嵐昕 追問

2019-01-03 10:01

老師,分錄幫我寫一寫吧,謝謝

鄒老師 解答

2019-01-03 10:13

你好 
借;以前年度損益調(diào)整    應(yīng)交稅費   貸;應(yīng)收賬款 
然后開具發(fā)票 
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅

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你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的
2020-05-22 09:15:00
你好,嗯嗯,有可能老師按照老的教材說的
2020-03-23 10:27:02
這個沒問題呀,應(yīng)收就是應(yīng)收的借方加預(yù)收借方減去壞賬
2020-03-22 17:02:00
你好 借;應(yīng)收賬款 貸;預(yù)收賬款 可以做這個調(diào)整分錄
2020-03-16 15:49:46
借,應(yīng)付賬款 貸,營業(yè)成本
2019-11-25 11:39:50
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