
老師,假設(shè)我這邊購買了1 00萬的消耗品,款提前支付,做的預(yù)付賬款,然后收到貨,沒有收到專票,我做賬是不是應(yīng)該先借:周轉(zhuǎn)材料-消耗品87,貸:預(yù)付賬款87?收到發(fā)票:借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額,貸方:預(yù)付賬款13?對嗎?
答: 您好 借:預(yù)付賬款 100 貸:銀行存款 100 借:周轉(zhuǎn)材料——消耗品 87 貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 87 借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 87 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 13 貸:預(yù)付賬款 100
為什么購入周轉(zhuǎn)材料的時候,借:周轉(zhuǎn)材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:銀行存款
答: 這個是周轉(zhuǎn)材料入庫的分錄 就跟原材料一樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款應(yīng)交增值稅減少,該怎么理解?
答: 進(jìn)項稅可以抵扣銷項稅,期末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,增值稅變少。


唐123 追問
2019-07-30 16:27
bamboo老師 解答
2019-07-30 16:31
唐123 追問
2019-07-31 10:22
bamboo老師 解答
2019-07-31 10:23
唐123 追問
2019-07-31 10:26
bamboo老師 解答
2019-07-31 10:30