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Guocoooa
于2019-07-30 17:35 發(fā)布 ??729次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2019-07-30 17:42
那你暫估的可以季度內 但是匯算清繳前還沒收到發(fā)票的話 不可以稅前扣除的
Guocoooa 追問
2019-07-30 17:43
就是暫估的那筆怎么沖了去。
馬老師 解答
2019-07-30 17:44
同樣的會計分錄 只是金額用負數金額
2019-07-30 17:46
那我的庫存商品變成負數了?
2019-07-30 17:48
你沖暫估的成本應該是庫存多了啊 貸庫存商品負數
2019-07-30 17:53
我暫估分錄是借:庫存商品400000貸:應付賬款400000完了這個月只拿到了300000的庫存商品發(fā)票,暫估的分錄怎么弄掉?
2019-07-30 17:57
那就把你暫估的沖了 然后把你30萬的根據發(fā)票入庫
2019-07-30 17:58
暫估沖是這樣分錄?借:庫存商品-400000貸:應付賬款-400000?
2019-07-31 05:43
是的,就這樣的??!
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你好老師,商貿超市的庫存商品入庫如何做賬?月末應該如何結轉成本?
答: 你好,你是根據什么核算成本的? 你設置商品進銷差價嗎
老師,我們是水處理公司,公司沒庫存商品,月底結轉成本從哪里結轉呢?用軟件做賬 不知道從哪里結轉成本
答: 你好,主要是人工成本,機械設備的折舊 提供水處理勞務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年暫估庫存商品–產品,庫存商品–勞務,暫估的產品多,勞務少,都已結轉成本,2019年實際到的產品少,勞務多,2019年沖減怎樣做賬?
答: 直接紅沖暫估的然后再重新做就可以了
討論
你好老師,我6月暫估了40萬的庫存商品。完了結轉成本的結轉了大概32萬。7月對方開票了15萬,這個怎么做賬?
我自己兼職的一家小公司,目前準備申請高新科技企業(yè)。去年3月份接手的,接手后發(fā)現公司庫存帳是糊涂的,問了前任會計,她說成本是隨便做的。庫存商品賬面金額蠻大??墒歉覍幼鲑~材料的女生說,公司實際庫存沒這么多的。于是我就按80%左右給它盡可能的結算成本,做法是當月采購成本基本結轉掉,還需要把以前月份的庫存結轉一些。但是這個結算成本是沒有出入庫單的。我提出過要采購人員做出入庫單。一年過去了,都沒有執(zhí)行過。對于庫存也沒有輔助賬。2019.3月初的時候,才知道采購那里有個流動的庫存表。只是無法追溯之前的。像這種沒有憑據結轉成本,是不是風險太大?
去年成本結轉多了,今年給調回來了,庫存商品那有個負數,那今年做賬結轉成本的金額算這負數嗎
每個月我們會將生產成本結轉成庫存商品,然后本月銷售的庫存商品結轉成主營業(yè)務成本,那生產成本結轉的庫存商品比本月銷售的庫存商品多是不是合理的?
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
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Guocoooa 追問
2019-07-30 17:43
馬老師 解答
2019-07-30 17:44
Guocoooa 追問
2019-07-30 17:46
馬老師 解答
2019-07-30 17:48
Guocoooa 追問
2019-07-30 17:53
馬老師 解答
2019-07-30 17:57
Guocoooa 追問
2019-07-30 17:58
馬老師 解答
2019-07-31 05:43