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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-07-30 17:42

那你暫估的可以季度內  但是匯算清繳前還沒收到發(fā)票的話  不可以稅前扣除的

Guocoooa 追問

2019-07-30 17:43

就是暫估的那筆怎么沖了去。

馬老師 解答

2019-07-30 17:44

同樣的會計分錄 只是金額用負數金額

Guocoooa 追問

2019-07-30 17:46

那我的庫存商品變成負數了?

馬老師 解答

2019-07-30 17:48

你沖暫估的成本應該是庫存多了啊   貸庫存商品負數

Guocoooa 追問

2019-07-30 17:53

我暫估分錄是借:庫存商品400000貸:應付賬款400000完了這個月只拿到了300000的庫存商品發(fā)票,暫估的分錄怎么弄掉?

馬老師 解答

2019-07-30 17:57

那就把你暫估的沖了 然后把你30萬的根據發(fā)票入庫

Guocoooa 追問

2019-07-30 17:58

暫估沖是這樣分錄?借:庫存商品-400000貸:應付賬款-400000?

馬老師 解答

2019-07-31 05:43

是的,就這樣的??!

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相關問題討論
你好,你是根據什么核算成本的? 你設置商品進銷差價嗎
2020-01-01 19:03:57
你好,主要是人工成本,機械設備的折舊 提供水處理勞務
2016-06-14 14:31:19
你好,根據取得的發(fā)票沖銷之前暫估的分錄,然后根據發(fā)票做商品,勞務分錄,之前結轉的成本有錯誤就需要做相應調整
2019-06-26 08:33:29
直接紅沖暫估的然后再重新做就可以了
2019-06-25 09:44:40
你好 你是但是購進就銷售了 所以結轉了庫存商品 是嗎? 你12月紅沖是業(yè)務退貨嗎?
2020-01-02 17:33:25
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