
當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)了沒有發(fā)票的成本支出,如何記賬呢?還是統(tǒng)一到匯算清繳的時候在調(diào)增?謝謝
答: 是的 再預(yù)繳的時候不調(diào)整 等匯算清繳時調(diào)整
老師,年底暫估成本的話,是不是需要次月沖平,再重新記賬呢?還是可以晚點(diǎn),匯算清繳之前沖平,可以嗎?
答: 您好,匯算清繳結(jié)束前沖銷即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)企業(yè)未記錄上一年的發(fā)票,應(yīng)該怎么辦?還能做到2020年六月的賬本可行嗎?后續(xù)會有什么問題嗎?已經(jīng)匯算清繳了。
答: 不可以做到本年利潤里面 通過以前年度損益調(diào)整科目 做到利潤分配-未分配利潤里面 需要去稅務(wù)局做匯算清繳的更正
老師我想問下,正規(guī)的公司都是一套賬,那把沒有發(fā)票的和有發(fā)票的都記賬之后,匯算清繳時候會不會很麻煩啊?
老師,暫估的成本在匯算清繳前發(fā)票要到,這個所謂的到,是指五月30號,還是匯算清繳的報表提交日。比如說我的匯算清繳報表提交是15號,發(fā)票25號到行嗎
老師有個問題請教一下,我2019年預(yù)提了一些成本,到在2019年需要把他沖調(diào)?還是可以等匯算清繳的時候在沖我們可能在2月份左右回來發(fā)票

