7月份購入材料一批 5000元(含稅13%)已付款 對方有送貨單過來,我方入庫 稅票未到,該如何做賬。稅金該如何處理? 憑證1 借:原材料-暫估 5000 貸:銀行存款: 5000 憑證2(沖憑證1) 借:原材料-暫估 5000(紅字) 貸:銀行存款: 5000(紅字) 憑證3 借:原材料-4424.78 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 575.22 貸:銀行存款: 5000 把憑證1,憑證2 粘在憑證3后面。。是這么操作么?
強(qiáng)力仟佳一邱蘭蘭
于2019-07-31 12:28 發(fā)布 ??1643次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-07-31 12:30
您好
借:原材料 5000/(1+0.13)=4424.78
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 4424.78
借:應(yīng)付賬款 5000
貸:銀行存款 5000
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 4424.78
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 575.22
貸:應(yīng)付賬款 5000
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你是一般還是小規(guī)模
2019-03-16 16:33:54

您好,最后一個(gè)分錄不要,就對了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是這樣做分錄的
應(yīng)該是
借原材料
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-02-25 09:37:18

您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10

還要吧進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款
2019-09-02 15:58:23
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