老師您好!5月份里有一張進項票我沒做借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項),但是申報的時候是按正常認證申報的。所以我賬里的進項總數(shù),和申報的不一致。請問老師我要怎么調(diào)整賬里的數(shù)呢
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于2019-07-31 14:05 發(fā)布 ??592次瀏覽
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軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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上述分錄處理有誤;月末銷項和進項明細不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
次月繳納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11

是的,你說的對,如果本月沒有銷項,只有進項,那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進行,以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
做這個的
2021-02-21 14:29:04

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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