
老師,剛開的一家小公司,由于會計跟出納沒有在一起辦公,會計把一些發(fā)票全部做費用了,出納尚未記賬,6月份現(xiàn)金出現(xiàn)了負數(shù)了,但是出納實際要在7月份才取現(xiàn)金支付,在7月份的時候賬實平掉了,6月份有負數(shù)存在有問題嗎?
答: 你好,負數(shù)肯定不可以的,起碼是零的
我們公司是剛成立的,所有的購買辦公用品,辦公設(shè)備都是老板付的錢,有的有發(fā)票,大部分沒有發(fā)票,這些應(yīng)該怎么處理呢?已經(jīng)填寫現(xiàn)金日記賬的話,起初余額寫多少呢?
答: 現(xiàn)金起初余額為0 老板付的錢,可借記費用 貸記其他應(yīng)付款-老板
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有一筆費用借方是辦公費,貸方是庫存現(xiàn)金,已經(jīng)記賬了,老板把這個現(xiàn)金給我了,我要怎樣沖抵之前記的帳
答: 你好!什么意思?你是出納嗎?其他應(yīng)付款


向陽の花 追問
2019-07-31 14:53
暖暖老師 解答
2019-07-31 14:55
向陽の花 追問
2019-07-31 15:59
暖暖老師 解答
2019-07-31 15:59