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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-07-31 19:23

你好,借:管理費用 599  貸:預付賬款240 銀行存款 359

涼涼涼 追問

2019-07-31 19:50

之前預付賬款的專票可以抵扣嗎?我已經做了兩個月的攤銷了,還用攤銷嗎?

小云老師 解答

2019-07-31 19:56

專票可以抵扣。這筆就已經包含攤銷的了

涼涼涼 追問

2019-07-31 20:46

意思是我以后不用攤銷了嗎?老師,已經攤銷的要沖回嗎?預付賬款時做賬是借預付賬款貸銀行存款,預付的6000的專票怎么入賬呢?

小云老師 解答

2019-07-31 22:25

是的,借:預付賬款  貸:銀行存款

涼涼涼 追問

2019-07-31 22:27

請老師給寫一個具體的分錄

涼涼涼 追問

2019-07-31 22:28

請問,最近甘老師不在嗎?

涼涼涼 追問

2019-08-01 09:05

老師,預付賬款時做賬是借預付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在預付的6000的專票來了,進項稅額是174.76,怎么入賬

小云老師 解答

2019-08-01 09:23

專票貼在預付憑證后面即可呀,借:預付賬款  應交稅費  貸:銀行存款

小云老師 解答

2019-08-01 09:24

不太清楚哦,想找固定老師解答的話在提問時寫明,這樣其他老師就不會接手的

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相關問題討論
6000是預付款,不應專票抵扣,也不應記入管理費,建議進項轉出,費用也調出。后續(xù)按599按月抵扣入賬。
2019-07-31 09:36:36
您好 599是3%的專票么 前面我讓攤銷的分錄 可以給我看下嗎 時間長了 記得不太清楚
2019-08-01 09:41:45
你好,借:管理費用 599 貸:預付賬款240 銀行存款 359
2019-07-31 19:23:46
你好,這個計入辦公費啊
2019-09-18 09:35:04
你好, 記管理費用辦公費
2020-07-02 16:01:42
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