老師,我們新公司這個(gè)月的,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),我需不需要做賬務(wù)處理?還有買的稅控盤和稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),我這個(gè)月能不能抵扣上?
追逐
于2019-07-31 19:03 發(fā)布 ??1130次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-31 19:05
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
不交稅不能留抵不能抵扣的
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你好,購(gòu)入,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金,抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018-03-29 16:30:34

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
不交稅不能留抵不能抵扣的
2019-07-31 19:05:03

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-04-26 10:24:52

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費(fèi)用 -280
2020-04-26 10:32:57

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-12-20 14:08:58
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