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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-31 21:57

你收到進項票就借進項稅呀

瑤瑤 追問

2019-08-01 10:02

收到充值時借記銀行存款1000,貸記主營業(yè)務收入660.38,應交稅金39.62,應付賬款300。 付分成時也是收到發(fā)票,借記應付賬款300,貸記銀行存款300,請問收到發(fā)票時,怎么記稅金,計稅金應付就對不上了?

樸老師 解答

2019-08-01 10:14

你說的是那個300的嗎?

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相關問題討論
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅
2019-04-06 09:30:35
1、借:以前年度損益調(diào)整 47.62*75% 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 47.62*25% 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 47.62 2、借:利潤分配-未分配利潤 47.62*75% 貸:以前年度損益調(diào)整 47.62*75%
2017-08-06 10:03:48
??借應收賬款 206000 貸主營業(yè)務收入200000應交稅費應交增值稅6000 借銀行存款 220000貸應收賬款220000
2016-05-15 11:52:11
預收 借;銀行存款 貸;預收賬款 開具發(fā)票 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-05-12 17:30:55
?你好? ?贈送產(chǎn)品要視同銷售的。 不是這樣你這樣做的:借 銀行存款銷售費用貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品??
2021-05-27 20:03:26
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