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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-01 08:55

需要計提,這個做賬是按工資做賬

靜悄悄 追問

2019-08-01 08:56

計提時借管理費(fèi)用職工福利,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,對嗎

maize老師 解答

2019-08-01 08:58

是的,你這個需要做一個表給員工簽字下哈

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相關(guān)問題討論
需要計提,這個做賬是按工資做賬
2019-08-01 08:55:24
你好,需要計提的,完整的分錄是 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-12-10 09:07:10
你好,這個要并入工資一起交個稅
2020-03-18 08:50:47
這個是你的收入來是嗎 已經(jīng)做了收入,借銀行存款 貸其他貨幣資金
2020-09-11 17:44:00
計提時, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等, 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 發(fā)放時, 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 貸庫存現(xiàn)金
2020-04-20 16:13:24
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