
老師,附加稅多繳留抵問題。我公司由于銷售紅字,多繳了增值稅和附加稅。增值稅留抵在申報(bào)主表上,沒問題??墒嵌嗬U附加稅怎么沖抵呢?
答: 你好!這個(gè)你要問下你的管理員,是退稅還是留底
公司一般納稅人本月只開了紅字發(fā)票,且無進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行了留抵。附件是負(fù)數(shù)申報(bào)還是零申報(bào)?紅字發(fā)票對應(yīng)的之前開的正數(shù)發(fā)票交過增值稅和附加。另外本月附加稅可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
答: 你好,應(yīng)該是負(fù)數(shù)申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅有留抵稅的話這個(gè)附加稅直接就是零申報(bào)嗎 數(shù)字不用填的嗎
答: 你好,對的


水滴 追問
2019-08-01 10:38
宋生老師 解答
2019-08-01 10:40
水滴 追問
2019-08-01 10:41
宋生老師 解答
2019-08-01 10:45
水滴 追問
2019-08-01 11:00
水滴 追問
2019-08-01 11:00
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2019-08-01 11:01
宋生老師 解答
2019-08-01 11:06