
請問6月份交了稅控技術(shù)服務(wù)費,因為被告知政策變動,達不到交服務(wù)費的調(diào)減,不用交了,7月退回如何做賬,6月的賬務(wù)處理是:借:管理費用 ;貸:銀行存款,7月退回怎么做?謝謝
答: 退回做交時相反分錄
有技術(shù)服務(wù)費做科目是這樣做么借;管理費用-服務(wù)費貸;銀行存款
答: 你好,如果屬于公司的主營業(yè)務(wù),也可入主營業(yè)務(wù)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公戶付技術(shù)服務(wù)費20000元及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費10元,分錄:借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費20000財務(wù)費用-手續(xù)費10,貸:銀行存款20010元,對嗎?
答: 您好,沒問題可以這么做
是技術(shù)服務(wù)公司收到一張10w的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,發(fā)票上稅費寫的免稅,該怎么做賬,借管理費用技術(shù)服務(wù)費貸應(yīng)付賬款么?
公司購買技術(shù)服務(wù)掛管理費用,銷售技術(shù)服務(wù)時,可以直接把購買的技術(shù)服務(wù)的管理費用直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
1、收到發(fā)票:借:管理費用/技術(shù)服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款 2、付款時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,那攤銷分錄怎么做呢

