
你好,我上月發(fā)票有誤,本月開紅字發(fā)票,購貨方未抵扣,那上月已開的發(fā)票本月是否需要交稅呢?藍字發(fā)票和紅字發(fā)票應(yīng)該怎么處理?謝謝!
答: 你好 1 上月已開票,就需要交稅 2 藍字發(fā)票正常處理,本期紅字發(fā)票,做相反分錄
請問老師對方已抵扣,紅字發(fā)票怎樣開?謝謝
答: 購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發(fā)票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準確填寫藍字發(fā)票信息后上傳?!?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
4月份開錯發(fā)票,客戶也抵扣咯,現(xiàn)在才發(fā)票,應(yīng)該如何處理啊,是直接開紅字發(fā)票嗎
答: 你好,開具負數(shù)發(fā)票沖銷了