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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-02 09:07

你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人

愛是你我 追問

2019-08-02 09:07

一般

愛是你我 追問

2019-08-02 09:08

這樣對嗎

meizi老師 解答

2019-08-02 09:11

是的  你本期要申請抵減嘛

愛是你我 追問

2019-08-02 09:12

申報就成這樣了

愛是你我 追問

2019-08-02 09:13

主表23行應(yīng)納稅額減征額應(yīng)填280吧

meizi老師 解答

2019-08-02 09:19

是的  1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
 按這個來填寫

愛是你我 追問

2019-08-02 09:23

這邊也填嗎

meizi老師 解答

2019-08-02 09:28

你好 看下上面的提示 你是不是選錯了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-08-02 09:07:12
你好 借? 應(yīng)交增值稅 貸管理費用?
2020-12-22 14:48:51
同學(xué),你好,是交給稅盤的那個服務(wù)費嗎 借管理費用,貸銀行存款就可以
2021-09-27 19:12:54
一般納稅人6%,小規(guī)模3%
2019-01-15 12:00:26
您好 在電子稅務(wù)局填附表四 減免稅明細(xì) 主表23欄
2019-11-01 19:39:52
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