@家權(quán)老師,追問次數(shù)用完了,那個(gè)使用年限超過一年 問
那么計(jì)入固定資產(chǎn)科目就行了哈 答
老師,補(bǔ)交2022-2025.3季度的房產(chǎn)稅/印花稅以及滯 問
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 答
老師,個(gè)體工商戶,上個(gè)季度還是定期定額征收的,這個(gè) 問
你好,這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求了。大多數(shù)都是要求補(bǔ)前面一個(gè)季度的賬。 答
玉米種子免征增值稅的稅額會(huì)計(jì)分錄 問
借:銀行存款 貸:主業(yè)務(wù)收入,不需要體現(xiàn)增值稅 答
@郭老師,我說的存貨不準(zhǔn),指的不是出庫的數(shù)量啊,出庫 問
如果數(shù)據(jù)是對(duì)的那就沒有問題 答

公司6月有一筆勞務(wù)發(fā)票,備注開錯(cuò)了。剛發(fā)現(xiàn)?,F(xiàn)在可以將發(fā)票退回嗎?如果退回,就影響6月的增值稅和第二季度的企業(yè)所得稅了,需要改報(bào)表去嗎?要是改報(bào)表就該產(chǎn)生滯納金了
答: 你好 你6月開錯(cuò) 已經(jīng)報(bào)了 你現(xiàn)在7月紅沖 在做紅字分錄 在開正確的發(fā)票 在申報(bào)就行 不用去改報(bào)表
勞務(wù)發(fā)票增值稅怎么算啊,企業(yè)所得稅怎么算啊
答: 你好,勞務(wù)發(fā)票增值稅,一般納稅人9%,小規(guī)模納稅人3%,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購方退回普通增值稅票,要求開專項(xiàng)增值稅發(fā)票,但我方已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,怎么辦?
答: 你好! 開紅字普通票,然后開具專票!可以的!正常業(yè)務(wù)

