
老師:我是從5月接賬,賬套也是從5月開始,5月接過的時候,銀行存款余額就是848.98元, 因為不需要把前面發(fā)生業(yè)務(wù)反映出來的,之前支出的費(fèi)用不屬于我們的費(fèi)用,也就是說5月之前公司賬戶扣的費(fèi)用,屬于前任經(jīng)營的費(fèi)用?,F(xiàn)在我們接過來后,建賬套的時候,銀行期初余額填寫848.98元,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,提示試算不平行,這個啟用賬套的時候,該怎么設(shè)定期初余額呢?
答: 同學(xué)。你在其他應(yīng)付款這里也填寫這個金額,建賬處理。
公司成立一年,17年2月份啟用賬套,期初未設(shè)置數(shù)據(jù),現(xiàn)在反結(jié)賬回去補(bǔ)錄期初,銀行存款現(xiàn)金等數(shù)據(jù)期初啟用不了,如何處理?
答: 不能補(bǔ),除非你重新建賬,設(shè)置期初
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果想啟用賬套(內(nèi)賬),企業(yè)之沒做賬但有數(shù)據(jù)(不齊)可否不錄入初始數(shù)據(jù)?除了銀行存款,現(xiàn)金,應(yīng)收款這幾個有準(zhǔn)確數(shù)據(jù),其他沒有準(zhǔn)確數(shù)的
答: 你好!你先把這些有準(zhǔn)確的填入資產(chǎn)負(fù)債表,有數(shù)據(jù)的都填上,然后把差額計入到未分配利潤,然后問老板這樣是不是可以??梢缘脑?,就按這個數(shù)據(jù)做期初

