
客戶對公轉(zhuǎn)了300,發(fā)票金額是260,多轉(zhuǎn)了40然后我現(xiàn)金轉(zhuǎn)給客戶,這樣怎么做分錄呀
答: 多收到的40先掛在其他應付款,退回去再沖了
請問老師用預付款沖上月電費,同時又交現(xiàn)金,但電費發(fā)票金額小于以前預付款和現(xiàn)金之合金額,怎樣做分錄?
答: 你好 電費是按實際發(fā)生的金額開票的話 做費用 支付的掛預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估跨年的怎么做分錄?暫估與實際發(fā)票金額一致
答: 你好!如果金額一致,建議你直接貼進去就好了


天真的大船 追問
2019-08-02 14:25
meizi老師 解答
2019-08-02 14:30